Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5987 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Papel carbono |
12,00 |
72,00 |
1.00 |
Touca com elástico com 100un |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
Anestésico c/50 |
250,00 |
250,00 |
1.00 |
Resina charisma A3,5 |
145,00 |
145,00 |
5.00 |
Algodão - rolete |
4,25 |
21,25 |
1.00 |
Hipoclorito de sódio |
15,00 |
15,00 |
10.00 |
Luvas - par, com 100 unidades |
35,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2024 |
Papel carbono Touca com elástico com 100un Anestésico c/50 Resina charisma A3,5 Algodão - rolete Hipoclorito de sódio Luvas - par, com 100 unidades |
888,25 |
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26/09/2024 |
Papel carbono
Touca com elástico com 100un
Anestésico c/50
Resina charisma A3,5
Algodão - rolete
Hipoclorito de sódio
Luvas - par, com 100 unidades
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|
888,25 |
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02/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5987/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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888,25 |
TOTAL |
888,25 |
888,25 |
888,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.