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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5987 Data de lançamento: 19/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Papel carbono 12,00 72,00
1.00 Touca com elástico com 100un 35,00 35,00
1.00 Anestésico c/50 250,00 250,00
1.00 Resina charisma A3,5 145,00 145,00
5.00 Algodão - rolete 4,25 21,25
1.00 Hipoclorito de sódio 15,00 15,00
10.00 Luvas - par, com 100 unidades 35,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2024 Papel carbono Touca com elástico com 100un Anestésico c/50 Resina charisma A3,5 Algodão - rolete Hipoclorito de sódio Luvas - par, com 100 unidades 888,25
26/09/2024 Papel carbono Touca com elástico com 100un Anestésico c/50 Resina charisma A3,5 Algodão - rolete Hipoclorito de sódio Luvas - par, com 100 unidades 888,25
02/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5987/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 888,25
TOTAL 888,25 888,25 888,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.