Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6005 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lanterna Pisca lateral SIN1315 |
87,00 |
87,00 |
1.00 |
Lanterna Traseira SIN1041 |
82,00 |
82,00 |
1.00 |
Lente para lanterna traseira |
28,00 |
28,00 |
1.00 |
Lampada H7 70W 24 volts |
86,00 |
86,00 |
3.00 |
Lampada 2 polos 24 volts |
5,50 |
16,50 |
2.00 |
Lâmpada 1 polos 21W 24V |
4,00 |
8,00 |
1.00 |
Lente para lanterna lateral 0117AM |
7,00 |
7,00 |
1.00 |
Sirene luz do ré DNI4002
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IVO8B01 |
51,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2024 |
Lanterna Pisca lateral SIN1315 Lanterna Traseira SIN1041 Lente para lanterna traseira Lampada H7 70W 24 volts Lampada 2 polos 24 volts Lâmpada 1 polos 21W 24V Lente para lanterna lateral 0117AM Sirene luz do ré DNI4002
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IVO8B01 |
365,50 |
|
|
09/10/2024 |
Lanterna Pisca lateral SIN1315
Lanterna Traseira SIN1041
Lente para lanterna traseira
Lampada H7 70W 24 volts
Lampada 2 polos 24 volts
Lâmpada 1 polos 21W 24V
Lente para lanterna lateral 0117AM
Sirene luz do ré DNI4002
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IVO8B01
|
|
365,50 |
|
11/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6005/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
365,50 |
TOTAL |
365,50 |
365,50 |
365,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.