Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6011 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Parafuso - 10/45mm de aço |
5,00 |
20,00 |
2.00 |
Fluido para freio |
25,00 |
50,00 |
4.00 |
Óleo Hidraulico balde 20 lts |
680,00 |
2.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2024 |
Parafuso - 10/45mm de aço Fluido para freio Óleo Hidraulico balde 20 lts |
2.790,00 |
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25/09/2024 |
Parafuso - 10/45mm de aço
Fluido para freio
Óleo Hidraulico balde 20 lts
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2.790,00 |
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26/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6011/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.790,00 |
TOTAL |
2.790,00 |
2.790,00 |
2.790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.