Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6024 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Vassourão reforçado, de madeira, 40cms
Finalidade: Para uso na Secretaria |
63,90 |
63,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2024 |
Vassourão reforçado, de madeira, 40cms
Finalidade: Para uso na Secretaria |
63,90 |
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07/10/2024 |
Vassourão reforçado, de madeira, 40cms
Finalidade: Para uso na Secretaria
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63,90 |
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11/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6024/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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63,90 |
TOTAL |
63,90 |
63,90 |
63,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.