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Última atualização realizada em 05/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 603 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lampada biodo H7 12V 55W 22,00 44,00
2.00 Lampada biodo H1 12V 55W 16,00 32,00
1.00 Farol esquerdo completo Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 1.846,00 1.846,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 Lampada biodo H7 12V 55W Lampada biodo H1 12V 55W Farol esquerdo completo Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 1.922,00
29/01/2024 Lampada biodo H7 12V 55W Lampada biodo H1 12V 55W Farol esquerdo completo Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 1.922,00
29/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 603/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.922,00
29/01/2024 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO BAIXA DE OP EM CAIXA INDEVIDO -1.922,00
30/01/2024 Pagamento de Empenho 603/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.922,00
TOTAL 1.922,00 1.922,00 1.922,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.