Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6091 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fap a Pagar-Contrib a RPPS do Ente |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2024 |
0,00 |
3.465,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2024 |
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2024 |
3.465,12 |
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23/09/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2024. |
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3.465,12 |
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30/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6091/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.465,12 |
TOTAL |
3.465,12 |
3.465,12 |
3.465,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.