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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 01:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6183 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Coxim capo 35,00 105,00
1.00 Cilindro da embreagem 180,00 180,00
1.00 Servo da Embreagem 860,00 860,00
1.00 Fluído de Freio Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IQT6C55 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 Coxim capo Cilindro da embreagem Servo da Embreagem Fluído de Freio Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IQT6C55 1.173,00
07/10/2024 Coxim capo Cilindro da embreagem Servo da Embreagem Fluído de Freio Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IQT6C55 1.173,00
09/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6183/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.173,00
TOTAL 1.173,00 1.173,00 1.173,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.