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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6187 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19.25 Pó de brita Finalidade: Para uso no centro municipal de convivência para instalação de piscina 57,15 1.100,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 Pó de brita Finalidade: Para uso no centro municipal de convivência para instalação de piscina 1.100,14
04/10/2024 Pó de brita Finalidade: Para uso no centro municipal de convivência para instalação de piscina 1.100,14
30/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6187/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.086,94
30/10/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6187/2024 13,20
TOTAL 1.100,14 1.100,14 1.100,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 04/10/2024 13,20 9081/2024 Lançada
TOTAL   13,20