Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6187 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
19.25 |
Pó de brita
Finalidade: Para uso no centro municipal de convivência para instalação de piscina |
57,15 |
1.100,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2024 |
Pó de brita
Finalidade: Para uso no centro municipal de convivência para instalação de piscina |
1.100,14 |
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04/10/2024 |
Pó de brita
Finalidade: Para uso no centro municipal de convivência para instalação de piscina
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1.100,14 |
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30/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6187/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.086,94 |
30/10/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6187/2024 |
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13,20 |
TOTAL |
1.100,14 |
1.100,14 |
1.100,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
04/10/2024 |
13,20 |
9081/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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13,20 |
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