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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 6191 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO COMB. SCB00075 21,00 21,00
1.00 FILTRO AR1 SRS7802 61,00 61,00
1.00 Filtro Óleo do Motor 24,00 24,00
2.50 Óleo 10w30 52,00 130,00
1.00 Filtro de cabine 26,00 26,00
1.00 Bujão do óleo do carter do motor 20,50 20,50
3.00 Vela da ignição 143,00 429,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 FILTRO COMB. SCB00075 FILTRO AR1 SRS7802 Filtro Óleo do Motor Óleo 10w30 Filtro de cabine Bujão do óleo do carter do motor Vela da ignição 711,50
26/09/2024 FILTRO COMB. SCB00075 FILTRO AR1 SRS7802 Filtro Óleo do Motor Óleo 10w30 Filtro de cabine Bujão do óleo do carter do motor Vela da ignição 711,50
02/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6191/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 711,50
TOTAL 711,50 711,50 711,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.