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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 55 322 940 MARLI DE LIMA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6200 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviços de pintura de toda a estrutura da caixa de água Finalidade: Para pintura da estrutura da caixa de água da EMEI Sonho Meu 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 Serviços de pintura de toda a estrutura da caixa de água Finalidade: Para pintura da estrutura da caixa de água da EMEI Sonho Meu 2.000,00
26/09/2024 Serviços de pintura de toda a estrutura da caixa de água Finalidade: Para pintura da estrutura da caixa de água da EMEI Sonho Meu 2.000,00
26/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6200/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.