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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 01:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6220 Data de lançamento: 25/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 48 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO, CFE OC. NR 2903/2024,ANEXA. CONTRATO NR 154/2024. PREGÃOP RESENCIAL 48/2024. 1.634,00 1.634,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO, CFE OC. NR 2903/2024,ANEXA. CONTRATO NR 154/2024. PREGÃOP RESENCIAL 48/2024. 1.634,00
TOTAL 1.634,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.634,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.