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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 01:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6245 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Serviço de manutenção elétrica e hidráulica Finalidade: Para manutenção e retirada de materiais e instalações no Acampamento Farroupilha 45,00 675,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 Serviço de manutenção elétrica e hidráulica Finalidade: Para manutenção e retirada de materiais e instalações no Acampamento Farroupilha 675,00
04/10/2024 Serviço de manutenção elétrica e hidráulica Finalidade: Para manutenção e retirada de materiais e instalações no Acampamento Farroupilha 675,00
07/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6245/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 675,00
TOTAL 675,00 675,00 675,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.