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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 01:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDER LUIS ANGIELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6261 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: Diárias-Eder Luis Angieli
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO RS NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024, CFE DIARIA EM ANEXO. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO RS NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024, CFE DIARIA EM ANEXO. 180,00
30/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO RS NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024, CFE DIARIA EM ANEXO. 180,00
02/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6261/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.