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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 01:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6306 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cadeira de banho com suporte a pelo menos 100Kgs 425,00 425,00
1.00 Colhão de solteiro casca de ovo 88x188x3,5 na cor amarela 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 Cadeira de banho com suporte a pelo menos 100Kgs Colhão de solteiro casca de ovo 88x188x3,5 na cor amarela 575,00
09/10/2024 Cadeira de banho com suporte a pelo menos 100Kgs Colhão de solteiro casca de ovo 88x188x3,5 na cor amarela 575,00
16/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6306/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 575,00
TOTAL 575,00 575,00 575,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.