O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6317 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 Óleo 10w30 c/ 20 litros 650,00 2.275,00
1.50 Tubo de cola silicone, alta temperatura 40,00 60,00
1.00 Rolamento do diferencial lateral esquerdo 365,00 365,00
1.00 Rolamento lateral 385,00 385,00
1.00 Pino bola do pistão do levante da lâmina 270,00 270,00
1.00 Retentor do cubo de roda traseiro Finalidade: Para manutenção da Motoniveladora Case 845B 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 Óleo 10w30 c/ 20 litros Tubo de cola silicone, alta temperatura Rolamento do diferencial lateral esquerdo Rolamento lateral Pino bola do pistão do levante da lâmina Retentor do cubo de roda traseiro Finalidade: Para manutenção da Motoniveladora Case 845B 3.575,00
04/10/2024 Óleo 10w30 c/ 20 litros Tubo de cola silicone, alta temperatura Rolamento do diferencial lateral esquerdo Rolamento lateral Pino bola do pistão do levante da lâmina Retentor do cubo de roda traseiro Finalidade: Para manutenção da Motoniveladora Case 845B 3.575,00
04/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6317/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.575,00
TOTAL 3.575,00 3.575,00 3.575,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.