Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6339 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
21.59 |
Pó de brita
Finalidade: Para uso no Centro Municipal de Convivência |
57,15 |
1.233,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2024 |
Pó de brita
Finalidade: Para uso no Centro Municipal de Convivência |
1.233,87 |
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13/11/2024 |
Pó de brita
Finalidade: Para uso no Centro Municipal de Convivência
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1.233,87 |
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TOTAL |
1.233,87 |
1.233,87 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.233,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
13/11/2024 |
14,70 |
10456/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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14,70 |
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