Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TATIANA MENICE DA CUNHA DONATO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6345 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Corrente emenda Asa 40 |
1,75 |
8,75 |
5.00 |
corrente asa 40 |
24,47 |
122,35 |
4.00 |
Redução - 40 |
2,20 |
8,80 |
2.00 |
Engrenagem esticador corrente Z12 ASA 40 |
15,61 |
31,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2024 |
Corrente emenda Asa 40 corrente asa 40 Redução - 40 Engrenagem esticador corrente Z12 ASA 40 |
171,12 |
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04/10/2024 |
Corrente emenda Asa 40
corrente asa 40
Redução - 40
Engrenagem esticador corrente Z12 ASA 40
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171,12 |
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07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6345/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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171,12 |
TOTAL |
171,12 |
171,12 |
171,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.