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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 01:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 6375 Data de lançamento: 02/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Jogo de pastilhas 99,00 99,00
2.00 Bucha - pinça freio 23,00 46,00
1.00 Jogo de Sapata 176,00 176,00
1.00 Rolamento do Altenador 46,00 46,00
2.00 Tambor de freio 203,00 406,00
1.00 Cubo de roda traseiro 258,00 258,00
1.00 Interruptor de óleo 64,00 64,00
1.00 Sensor de Velocimetro 78,00 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2024 Jogo de pastilhas Bucha - pinça freio Jogo de Sapata Rolamento do Altenador Tambor de freio Cubo de roda traseiro Interruptor de óleo Sensor de Velocimetro 1.173,00
08/10/2024 Jogo de pastilhas Bucha - pinça freio Jogo de Sapata Rolamento do Altenador Tambor de freio Cubo de roda traseiro Interruptor de óleo Sensor de Velocimetro 1.173,00
14/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6375/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.173,00
TOTAL 1.173,00 1.173,00 1.173,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.