Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6385 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Prestação de serviço de publicidade de aviso de licitação
Finalidade: Para publicação do PP 53 e 54/2024 em jornal de circulação diária |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2024 |
Prestação de serviço de publicidade de aviso de licitação
Finalidade: Para publicação do PP 53 e 54/2024 em jornal de circulação diária |
180,00 |
|
|
09/10/2024 |
Prestação de serviço de publicidade de aviso de licitação
Finalidade: Para publicação do PP 53 e 54/2024 em jornal de circulação diária
|
|
180,00 |
|
05/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6385/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
171,36 |
05/11/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6385/2024 |
|
|
8,64 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
09/10/2024 |
8,64 |
9318/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
8,64 |
|
|