Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA MILTON CORREA DE MOURA DE PORTO ALEGRE PARA TENENTE PORTELA-RS, CFE RI NR 5276/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022.
0,00
296,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA MILTON CORREA DE MOURA DE PORTO ALEGRE PARA TENENTE PORTELA-RS, CFE RI NR 5276/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022.
296,08
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA MILTON CORREA DE MOURA DE PORTO ALEGRE PARA TENENTE PORTELA-RS, CFE RI NR 5276/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022.
296,08
10/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6429/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
296,08
TOTAL
296,08
296,08
296,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.