Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6443 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO GIAN CARLA GRIELETOW |
0,00 |
1.764,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO GIAN CARLA GRIELETOW |
1.764,75 |
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08/10/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE GEAN CARLA GRIELEITPW |
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1.764,75 |
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10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6443/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.764,75 |
TOTAL |
1.764,75 |
1.764,75 |
1.764,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.