Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROBERTO CARLOS FAGUNDES DA SILVA 00479379041 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6514 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Locação de brinquedo Tobogã tamanho grande
Finalidade: Para uso no dia das crianças com as crianças da rede municipal e estadual de ensino |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2024 |
Locação de brinquedo Tobogã tamanho grande
Finalidade: Para uso no dia das crianças com as crianças da rede municipal e estadual de ensino |
280,00 |
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17/10/2024 |
Locação de brinquedo Tobogã tamanho grande
Finalidade: Para uso no dia das crianças com as crianças da rede municipal e estadual de ensino
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280,00 |
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18/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6514/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.