Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024. |
30.000,00 |
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12/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.
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165,18 |
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12/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.
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3.054,80 |
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13/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6534/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.054,80 |
13/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6534/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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165,18 |
19/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.
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4.779,21 |
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21/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6534/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.779,21 |
27/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.
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1.290,50 |
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27/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.
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3.067,19 |
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28/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6534/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.067,19 |
28/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6534/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.290,50 |
TOTAL |
30.000,00 |
12.356,88 |
12.356,88 |
SALDO A PAGAR |
17.643,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.