Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6542 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Farol auxiliar - Led 24 v |
147,00 |
147,00 |
1.00 |
Palheta - 20" Dyna |
54,00 |
54,00 |
1.00 |
Líquido para limpar para brisa |
36,00 |
36,00 |
1.00 |
Antena para rádio AM/FM - elétrica |
56,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2024 |
Farol auxiliar - Led 24 v Palheta - 20" Dyna Líquido para limpar para brisa Antena para rádio AM/FM - elétrica |
293,00 |
|
|
16/10/2024 |
Farol auxiliar - Led 24 v
Palheta - 20" Dyna
Líquido para limpar para brisa
Antena para rádio AM/FM - elétrica
|
|
293,00 |
|
17/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6542/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
293,00 |
TOTAL |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.