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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 01:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDER LUIS ANGIELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6557 Data de lançamento: 14/10/2024
Tipo de empenho: Diárias-Eder Luis Angieli
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024 LEVAR PACIENTES, CFE ANEXO. 0,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024 LEVAR PACIENTES, CFE ANEXO. 270,00
14/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024 LEVAR PACIENTES, CFE ANEXO. 270,00
16/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6557/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.