Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6560 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Refletor LED 100W 5500 K 10000 lumens, branco frio |
52,80 |
264,00 |
5.00 |
Refletor LED 100W 4100K 10000 lumens, branco morno
Finalidade: Para uso nas praças municipais |
58,10 |
290,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2024 |
Refletor LED 100W 5500 K 10000 lumens, branco frio Refletor LED 100W 4100K 10000 lumens, branco morno
Finalidade: Para uso nas praças municipais |
554,50 |
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24/10/2024 |
Refletor LED 100W 5500 K 10000 lumens, branco frio
Refletor LED 100W 4100K 10000 lumens, branco morno
Finalidade: Para uso nas praças municipais
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554,50 |
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29/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6560/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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554,50 |
TOTAL |
554,50 |
554,50 |
554,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.