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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILTON GANDINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6572 Data de lançamento: 15/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Carga de gás com 13 kg 110,00 110,00
1.00 Vasilhame P13 vazio Finalidade: Para uso na Secretaria 215,00 215,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2024 Carga de gás com 13 kg Vasilhame P13 vazio Finalidade: Para uso na Secretaria 325,00
21/10/2024 Carga de gás com 13 kg Vasilhame P13 vazio Finalidade: Para uso na Secretaria 325,00
24/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6572/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 321,10
24/10/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6572/2024 3,90
TOTAL 325,00 325,00 325,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 21/10/2024 3,90 9542/2024 Lançada
TOTAL   3,90