Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TATIANA MENICE DA CUNHA DONATO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6598 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
Disco milho plantadeira - 12X8 |
19,01 |
133,07 |
10.00 |
Porca Autotravante - 10 mm |
0,91 |
9,10 |
10.00 |
Parafuso 10 x 30 - ma 8.8 |
1,96 |
19,60 |
6.00 |
Dedo duplo serra |
42,39 |
254,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2024 |
Disco milho plantadeira - 12X8 Porca Autotravante - 10 mm Parafuso 10 x 30 - ma 8.8 Dedo duplo serra |
416,11 |
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22/10/2024 |
Disco milho plantadeira - 12X8
Porca Autotravante - 10 mm
Parafuso 10 x 30 - ma 8.8
Dedo duplo serra
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416,11 |
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23/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6598/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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416,11 |
TOTAL |
416,11 |
416,11 |
416,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.