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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6600 Data de lançamento: 16/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Desinfetante 5 litros 20,99 83,96
3.00 Detergente 2,69 8,07
1.00 Alvejante sem cloro embalagem 5 litros 23,99 23,99
2.00 Saco para lixo 16,25 32,50
1.00 Esponja 4,49 4,49
5.00 Papel Toalha c/1000 19,99 99,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2024 Desinfetante 5 litros Detergente Alvejante sem cloro embalagem 5 litros Saco para lixo Esponja Papel Toalha c/1000 252,96
22/10/2024 Desinfetante 5 litros Detergente Alvejante sem cloro embalagem 5 litros Saco para lixo Esponja Papel Toalha c/1000 252,96
23/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6600/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 252,96
TOTAL 252,96 252,96 252,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.