Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LEOMAR LOCATELLI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6609 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
Suco de Uva Integral c/ 1,5 litros
Finalidade: Para lanche aos participantes do II Seminário de Boas Práticas em Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha |
18,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2024 |
Suco de Uva Integral c/ 1,5 litros
Finalidade: Para lanche aos participantes do II Seminário de Boas Práticas em Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha |
450,00 |
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13/11/2024 |
Suco de Uva Integral c/ 1,5 litros
Finalidade: Para lanche aos participantes do II Seminário de Boas Práticas em Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha
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450,00 |
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14/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6609/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.