Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CEREALISTA BOLSI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6618 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Programa Família Feliz |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
FAMILIA FELIZ 2011 A 2024 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BAG de Casca de arroz
Finalidade: Para uso no Família Feliz |
178,00 |
356,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2024 |
BAG de Casca de arroz
Finalidade: Para uso no Família Feliz |
356,00 |
|
|
22/10/2024 |
BAG de Casca de arroz
Finalidade: Para uso no Família Feliz
|
|
356,00 |
|
24/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6618/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
351,73 |
24/10/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6618/2024 |
|
|
4,27 |
TOTAL |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
22/10/2024 |
4,27 |
9585/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
4,27 |
|
|