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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 663 Data de lançamento: 30/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.14 Cuca recheada Finalidade: Para lanche do grupo de coral 18,90 59,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2024 Cuca recheada Finalidade: Para lanche do grupo de coral 59,35
04/02/2024 Cuca recheada Finalidade: Para lanche do grupo de coral 59,35
06/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 663/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 58,64
06/02/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 663/2024 0,71
TOTAL 59,35 59,35 59,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 04/02/2024 0,71 716/2024 Lançada
TOTAL   0,71