Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA SEFAZ RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6639 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEFAZ DO RS REFERENTE A MULTA DE TRANSITO- VEICULO PLACAS JBO9G15 RENAVAM 01324459082, CFE ANEXO. |
0,00 |
1.557,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEFAZ DO RS REFERENTE A MULTA DE TRANSITO- VEICULO PLACAS JBO9G15 RENAVAM 01324459082, CFE ANEXO. |
1.557,29 |
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18/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEFAZ DO RS REFERENTE A MULTA DE TRANSITO- VEICULO PLACAS JBO9G15 RENAVAM 01324459082, CFE ANEXO. |
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1.557,29 |
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22/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6639/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.557,29 |
TOTAL |
1.557,29 |
1.557,29 |
1.557,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.