Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO CULTURAL VINTE E CINCO DE JULHO DE TRÊS PAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6647 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
28.00 |
Almoço
Finalidade: Para almoço dos integrantes do grupo de coral no 23º Encontro Regional de Corais |
30,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2024 |
Almoço
Finalidade: Para almoço dos integrantes do grupo de coral no 23º Encontro Regional de Corais |
840,00 |
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31/10/2024 |
Almoço
Finalidade: Para almoço dos integrantes do grupo de coral no 23º Encontro Regional de Corais
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750,00 |
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31/10/2024 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR |
-90,00 |
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04/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6647/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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714,00 |
04/11/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6647/2024 |
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36,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
31/10/2024 |
36,00 |
9962/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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36,00 |
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