Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
665 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Odorizador de ambiente c/ 350ml |
9,99 |
9,99 |
3.00 |
Bom Ar c/ 360ml
Finalidade: Para uso no centro administrativo |
13,99 |
41,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
Odorizador de ambiente c/ 350ml Bom Ar c/ 360ml
Finalidade: Para uso no centro administrativo |
51,96 |
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02/02/2024 |
Odorizador de ambiente c/ 350ml
Bom Ar c/ 360ml
Finalidade: Para uso no centro administrativo
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51,96 |
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06/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 665/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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51,96 |
TOTAL |
51,96 |
51,96 |
51,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.