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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6673 Data de lançamento: 21/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Antichama cód. 087110-2044-164-1536 34,70 34,70
1.00 Filtro de oleo 22,00 22,00
4.00 Óleo Lubrificante 5W40 Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 58,59 234,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2024 Antichama cód. 087110-2044-164-1536 Filtro de oleo Óleo Lubrificante 5W40 Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 291,06
13/12/2024 Antichama cód. 087110-2044-164-1536 Filtro de oleo Óleo Lubrificante 5W40 Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 291,06
16/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6673/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 287,57
16/12/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6673/2024 3,49
TOTAL 291,06 291,06 291,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 13/12/2024 3,49 11905/2024 Lançada
TOTAL   3,49