Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELOISA MARTINS DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6692 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Programa Família Feliz |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
AUXILIOS 2010 A 2024 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ MESDE OUTUBRO DE 2024, CFE RI NR 5278/2024,ANEXA. |
0,00 |
4.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ MESDE OUTUBRO DE 2024, CFE RI NR 5278/2024,ANEXA. |
4.050,00 |
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22/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ MESDE OUTUBRO DE 2024, CFE RI NR 5278/2024,ANEXA. |
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4.050,00 |
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24/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6692/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.050,00 |
TOTAL |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.