Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6694 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.50 |
Óleo 90 - lubrificante |
40,00 |
260,00 |
2.00 |
Rolamento - 6207 eixo diferencial |
120,00 |
240,00 |
1.00 |
Anel de vedação - eixo dianteiro |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
Bucha - central eixo dianteiro |
270,00 |
270,00 |
1.00 |
BUCHA - CENTRAL |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2024 |
Óleo 90 - lubrificante Rolamento - 6207 eixo diferencial Anel de vedação - eixo dianteiro Bucha - central eixo dianteiro BUCHA - CENTRAL |
1.000,00 |
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29/10/2024 |
Óleo 90 - lubrificante
Rolamento - 6207 eixo diferencial
Anel de vedação - eixo dianteiro
Bucha - central eixo dianteiro
BUCHA - CENTRAL
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1.000,00 |
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30/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6694/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.