PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.
81.163,66
81.163,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.
81.163,66
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.
34.803,48
10/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6699/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
34.072,61
10/12/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6699/2024
417,64
10/12/2024
Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 6699/2024
313,23
17/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.
40.166,70
17/12/2024
POR SER RECURSO INDEVIDO
-40.166,70
TOTAL
81.163,66
34.803,48
34.803,48
SALDO A PAGAR
46.360,18
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.