Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
680 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr |
Órgão: |
|
Unidade: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Projeto / Atividade: |
Repasse de Recursos a Consorcios Público-Consultas e Exames |
Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A SERVIÇOS DE SAUDE- MES DE JANEIRO DE 2024. CFE ANEXO. |
0,00 |
35.799,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A SERVIÇOS DE SAUDE- MES DE JANEIRO DE 2024. CFE ANEXO. |
35.799,68 |
|
|
31/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A SERVIÇOS DE SAUDE- MES DE JANEIRO DE 2024. CFE ANEXO. |
|
35.799,68 |
|
05/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 680/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
35.799,68 |
TOTAL |
35.799,68 |
35.799,68 |
35.799,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.