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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6801 Data de lançamento: 23/10/2024
Tipo de empenho: Fgts a Pagar
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040)
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2024 0,00 1.355,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2024 FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2024 1.355,50
23/10/2024 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MESDE OUTUBRO DE 2024 1.355,50
19/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6801/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.355,50
TOTAL 1.355,50 1.355,50 1.355,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.