Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6815 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2024 |
0,00 |
4.596,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2024 |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2024 |
4.596,66 |
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23/10/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MESDE OUTUBRO DE 2024 |
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4.596,66 |
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31/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6815/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.596,66 |
TOTAL |
4.596,66 |
4.596,66 |
4.596,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.