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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 45 451 993 JEAN CARLOS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6860 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviço de recarga de extintor água 60,00 60,00
1.00 Recarga de extintor BC 04 Kg 60,00 60,00
1.00 Recarga de extintor BC 06 Kg 75,00 75,00
19.00 Prestação de serviço de recarga de extintor ABC 4 Kgs 60,00 1.140,00
7.00 Prestação de serviço de recarga de extintor ABC 6 Kgs Finalidade: Para uso nas escolas municipais e Auditório Municipal Michele Prates 70,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 Prestação de serviço de recarga de extintor água Recarga de extintor BC 04 Kg Recarga de extintor BC 06 Kg Prestação de serviço de recarga de extintor ABC 4 Kgs Prestação de serviço de recarga de extintor ABC 6 Kgs Finalidade: Para uso nas escolas municipais e Auditório Municipal Michele Prates 1.825,00
01/11/2024 Prestação de serviço de recarga de extintor água Recarga de extintor BC 04 Kg Recarga de extintor BC 06 Kg Prestação de serviço de recarga de extintor ABC 4 Kgs Prestação de serviço de recarga de extintor ABC 6 Kgs Finalidade: Para uso nas escolas municipais e Auditório Municipal Michele Prates 1.825,00
04/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6860/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.825,00
TOTAL 1.825,00 1.825,00 1.825,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.