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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6880 Data de lançamento: 25/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lanterna traseira SIN1041 91,00 91,00
1.00 Lente para lanterna traseira SIN041 32,00 32,00
1.00 Lanterna lateral SIN1145 28,00 28,00
1.00 Lâmpada 67 5W 12 v 4,50 4,50
1.00 Lâmpada 2 polos 5/21W 12v Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IRX9553 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2024 Lanterna traseira SIN1041 Lente para lanterna traseira SIN041 Lanterna lateral SIN1145 Lâmpada 67 5W 12 v Lâmpada 2 polos 5/21W 12v Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IRX9553 161,50
13/11/2024 Lanterna traseira SIN1041 Lente para lanterna traseira SIN041 Lanterna lateral SIN1145 Lâmpada 67 5W 12 v Lâmpada 2 polos 5/21W 12v Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IRX9553 161,50
14/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6880/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 161,50
TOTAL 161,50 161,50 161,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.