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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6887 Data de lançamento: 25/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Óleo lubrificante 15W40 c/ 20 litros 430,00 430,00
1.00 Filtro KX 67/2D 77,00 77,00
1.00 Filtro PEL2003 Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa JBQ2D25 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2024 Óleo lubrificante 15W40 c/ 20 litros Filtro KX 67/2D Filtro PEL2003 Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa JBQ2D25 547,00
31/10/2024 Óleo lubrificante 15W40 c/ 20 litros Filtro KX 67/2D Filtro PEL2003 Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa JBQ2D25 547,00
04/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6887/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 540,44
04/11/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6887/2024 6,56
TOTAL 547,00 547,00 547,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 31/10/2024 6,56 9927/2024 Lançada
TOTAL   6,56