Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
689 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Folha de ofício A4, pacote com 500 unidades |
28,95 |
144,75 |
3.00 |
Lápis |
1,75 |
5,25 |
1.00 |
Clips niquelados nº 6/0, com 500g |
4,29 |
4,29 |
2.00 |
Clips niquelado nº 4/0 com 500g
Finalidade: Para uso na Secretaria |
3,59 |
7,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2024 |
Folha de ofício A4, pacote com 500 unidades Lápis Clips niquelados nº 6/0, com 500g Clips niquelado nº 4/0 com 500g
Finalidade: Para uso na Secretaria |
161,47 |
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06/02/2024 |
Folha de ofício A4, pacote com 500 unidades
Lápis
Clips niquelados nº 6/0, com 500g
Clips niquelado nº 4/0 com 500g
Finalidade: Para uso na Secretaria
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161,47 |
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07/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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161,47 |
TOTAL |
161,47 |
161,47 |
161,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.