Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6907 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Óleo lubrificante 15W40 c/ 20 litros |
430,00 |
430,00 |
1.00 |
Filtro PL364 |
38,00 |
38,00 |
1.00 |
Filtro FC161
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681 |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
Óleo lubrificante 15W40 c/ 20 litros Filtro PL364 Filtro FC161
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681 |
510,00 |
|
|
13/12/2024 |
POR NÃO UTILIZAÇÃ ODO VALOR |
-510,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.