Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6948 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Soquete para lanterna lateral |
24,00 |
48,00 |
3.00 |
Lâmpada 69 4W 12V |
4,00 |
12,00 |
1.00 |
Lampada 2 polos 5/21W 12V
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475 |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2024 |
Soquete para lanterna lateral Lâmpada 69 4W 12V Lampada 2 polos 5/21W 12V
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475 |
66,00 |
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13/11/2024 |
Soquete para lanterna lateral
Lâmpada 69 4W 12V
Lampada 2 polos 5/21W 12V
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475
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66,00 |
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14/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6948/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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66,00 |
TOTAL |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.