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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 6959 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro de combustível 21,00 21,00
1.00 Filtro de oleo 24,00 24,00
1.00 Filtro de ar 32,00 32,00
1.00 Filtro de ar interno 22,00 22,00
1.00 Bieleta de suspensão 58,00 58,00
3.50 Óleo 10w30 42,00 147,00
1.00 Limpa Para-brisa 5,00 5,00
1.00 Líquido para radiador 34,00 34,00
1.00 Mangueira da água 34,00 34,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 Filtro de combustível Filtro de oleo Filtro de ar Filtro de ar interno Bieleta de suspensão Óleo 10w30 Limpa Para-brisa Líquido para radiador Mangueira da água 377,00
04/11/2024 Filtro de combustível Filtro de oleo Filtro de ar Filtro de ar interno Bieleta de suspensão Óleo 10w30 Limpa Para-brisa Líquido para radiador Mangueira da água 377,00
05/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6959/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 377,00
TOTAL 377,00 377,00 377,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.