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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6968 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Tambor da graxa c/ 200Kgs Finalidade: Para uso na frota da secretaria 2.821,00 2.821,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 Tambor da graxa c/ 200Kgs Finalidade: Para uso na frota da secretaria 2.821,00
12/11/2024 Tambor da graxa c/ 200Kgs Finalidade: Para uso na frota da secretaria 2.821,00
13/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6968/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.787,15
13/11/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6968/2024 33,85
TOTAL 2.821,00 2.821,00 2.821,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 12/11/2024 33,85 10362/2024 Lançada
TOTAL   33,85